材料保管員崗位職責
江西特康科技有限公司財務部崗位職責
崗位名稱崗位定員起草:直接上級所轄人員本職工作材料保管員1人所在部門現(xiàn)有人數(shù)批準:財務部1人崗位編號TEK/CWB-006執(zhí)行日期:201*.6.8.批準日期:201*.6.6.財務部經(jīng)理無直接下級無變更紀錄:詳見新訂《崗位職責》修訂號:A.02負責物流管理,確保出入庫物資平衡及倉庫的環(huán)境衛(wèi)生,做好防火、防鼠、防盜工作1.在接到采購員的到貨通知后,驗收原材料的數(shù)量、名稱、規(guī)格,確認無誤后,填寫“檢驗通知單”交品質(zhì)部質(zhì)檢,在接到“質(zhì)檢報告單”后,對于合格品,通知成本核算員辦好入庫手續(xù),并簽字;對于不合格品,應通知采購員,做好退換貨的工作;2.在接到成本核算員打印的“生產(chǎn)領料單”時,及時備貨,次日發(fā)給生產(chǎn)部的領料員,核對好數(shù)量,準確無誤后簽字,并給領料員簽字后,交“生產(chǎn)領料單”交給成本核算員留底,以備查帳;3.在接到維修服務部的領料單時,給成本核算員打印出一式四份的“其他出庫單”,根據(jù)“其他出庫單”發(fā)貨,簽字后并給領物人簽字,交還給成本核算員留底,以備查帳;工作職責與任務4.對于生產(chǎn)線上退回的不合格品,應由品質(zhì)部出具的檢驗單后,方可對不合格品做退換貨的處理;5.對于拆零后的儀器配件和維修部退回的零配件,應由品質(zhì)部出具檢驗單后,方可辦理退庫手續(xù),并簽字,交成本核算員做紅字退庫手續(xù);6.在接到生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計劃通知單后的三天內(nèi),根據(jù)實際庫存數(shù),作好物料的采購申請計劃單,交總工審核后,交給采購員進行物料的采購;7.發(fā)完貨后應及時調(diào)整貨位卡,嚴格做到物卡一致;8.每月月末進行實物盤點,盤點表簽字后交成本核算員進行帳實核對工作;遇到盤盈和盤虧時,應配合成本核算員找出原因,作出相關處理;任職資格教育水平經(jīng)驗技能技巧工作時間大專以上學歷兩年以上相關工作經(jīng)驗專業(yè)財會、會計電算化、倉庫管理、企業(yè)管理等專業(yè)工作仔細,認真負責;會使用電腦及做物流帳目。正常工作時間。自覺遵守公司管理制度;身體健康,具有吃苦耐勞,團隊協(xié)作的精神,始終堅守公司利益置于首位的原則。任職能力要求江西特康科技有限公司財務部崗位職責
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原材料倉庫保管員崗位職責
一、入庫管理
1、保管員對采購原材料辦理入庫手續(xù)前,應通知質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢測,檢測合格后出具檢驗合格單才能辦理入庫手續(xù),如果購進原材料有質(zhì)量問題,應拒收,同時通知公司采購人員。
2、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。入庫手續(xù)(入庫單)一式四份,倉庫保管存根聯(lián)、倉庫聯(lián),記賬聯(lián)交財務,驗收聯(lián)交質(zhì)檢員。
3、入庫原材料必須進行數(shù)量清點、過磅(《仔細檢查包裝物重量和實物凈重》),然后填寫《入庫單》,《入庫單》上應寫明供貨單位全稱、材料名稱、數(shù)量(發(fā)送數(shù)和實收數(shù))、價格(含稅單價或者不含稅單價),保管員在驗收時發(fā)現(xiàn)送貨單數(shù)量與實際不符,應按實際數(shù)量入庫。
4、一切原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的材料入庫必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開收料單,每月25號將貨到票未到材料明細賬報財務。
5、入庫后,原材料要分區(qū)、分類擺放整齊,標識清楚,入庫及時,作好防潮、防火、防曬和風雨侵襲,保持倉庫整潔,干燥通風,經(jīng)常檢查消防安全設施,倉庫重地嚴禁閑雜人員進入,嚴禁吸煙。
二、出庫管理
1、保管員每天對生產(chǎn)車間各工序領用原材料及時登記,填寫《出庫單》!冻鰩靻巍飞蠎獙懨饕(guī)格、型號、數(shù)量、領用時間、領用工序(在備注中寫明)、領用人簽字,并及時登記銷賬。記賬后存根聯(lián)留倉庫保管員,發(fā)料記賬聯(lián)交車間統(tǒng)計人員,進行主要原材料每天消耗登記,財務記賬聯(lián)月底交財務部。
2、編織工序原材料購進由原材料倉庫保管員負責驗收,每天領用量由編織工序當班班長進行記錄,第二天匯總領用量交原材料保管員填寫《出庫單》,并將匯總領用量交車間統(tǒng)計核算工資。車間統(tǒng)計月底提交車間月工資匯總表給財務部。3、保管員每天早晨8點,根據(jù)質(zhì)檢員填制《換班原材料退庫單》,對上一班未使用完的材料,辦理退庫手續(xù)。
4、保管員嚴格掌握領用材料的數(shù)量,一般材料以一天為使用量,不能拆零材料以一個包裝為單位領用,修理備件要求以舊換新,消耗性物料以一個星期為使用量領用。
5、材料使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,質(zhì)量檢驗員通知保管員,然后與采購員或供貨單位聯(lián)系,需要退庫的保管員憑質(zhì)檢報告單辦理退庫手續(xù)(開紅字入庫單)。6、對已經(jīng)貯存的材料應做到先進先出的原則。
7、保管員對本倉庫缺貨原材料、輔助材料、小五金、修理用備件及時填好材料購貨申請單,由生產(chǎn)廠長審核,報采購人員。
8、每月末保管員會同財務人員對主要原材料進行實地盤點,輔助材料、修理配件、小五金進行抽查盤點。在盤點過程中發(fā)生缺少應查明原因,屬于自然損耗由保管員填好《報損單》,報生產(chǎn)廠長、總經(jīng)理批準,財務方可作賬務處理,屬保管員工作失職造成損失,視金額大小酌情扣發(fā)工資或獎金。
9、每月末由車間負責人、財務、保管員對各流程的產(chǎn)品進行實地盤點,已出庫未使用的主要原料也進行實地盤點。
10、倉庫保管員每月末,對本月的庫存材料購進、消耗、結存情況進行匯總,做好月報表交財務。三、報表及其他管理
必須正確及時報送規(guī)定的各類報表:1、收付存報表;2、材料耗用匯總表;3、貨到票未到材料明細表;4、車間月工資匯總表;5、三個月以上積壓物資報表;
每月2日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。
四、人員變動及移交
1、倉管人員變動,必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領導監(jiān)交。事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。2、應移交事項包括但不限于:①經(jīng)管的貨物;
②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;④未了應跟進事宜。
五、檢查、監(jiān)督與考核
1、財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核;
2、生產(chǎn)經(jīng)理或授權人負責對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;
3、辦公室主任負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核。
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