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財政局第一季度工作總結

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財政局第一季度工作總結

財政局

201*第一季度工作總結

一、財政收入執(zhí)行情況

1、全縣財政收入情況。全縣財政收入本月完成21383萬元,累計完成33806萬元,占年預算的29.7%,同比增長72.7%,增收14233萬元。其中:一般預算收入本月完成8863萬元,累計完成19353萬元,占年預算的17.6%,同比增長8.6%,增收1528萬元;政府性基金收入本月完成12520萬元,累計完成14453萬元,占年預算的362.2%,同比增長726.8%,增收12705萬元。

2、一般預算收入分級完成情況?h本級本月完成7149萬元,累計完成14915元,占年預算的15.5%,同比增長3.2%,增收461萬元;鄉(xiāng)級本月完成1714萬元,累計完成4438萬元,占年預算的31.7%,同比增長31.7%,增收1067萬元。

3、一般預算收入分部門完成情況。國稅本月完成1167萬元,累計完成3395萬元,占年預算的13.3%,同比下降52.1%,少收3697萬元。地稅本月完成3531萬元,累計完成7894萬元,占年預算的20.8%,同比增長27.9%,增收1722萬元。財政本月完成4165萬元,累計完成8064萬元,占年預算的17.3%,同比增長76.8%,增收3503萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

1、全縣財政支出情況。全縣財政支出本月完成22360萬元,累計完成36203萬元,占年預算的22.8%,同比增長18.4%,增支5627萬元,其中:政府性基金支出本月完成4325萬元,累計完成5960萬元,占年預算的79.0%,同比增長618.9%,增支5131萬元。

2、全縣一般預算支出情況。全縣一般預算支出本月完成18035萬元,累計完成30243萬元,占年預算的19.5%,同比增長1.7%,增支496萬元。其中:縣本級本月支出16696萬元,累計完成27407萬元,占年預算的19.1%,同比增長4.0%,增支1057萬元;鄉(xiāng)級本月支出1339萬元,累計完成2836萬元,占年預算的25.0%,同比下降16.5%,少支561萬元。

三、惠民政策落實情況1.糧食補貼政策落實情況。

共兌付糧食直補和綜合補貼資金5302.93萬元,其中,兌付糧食直補資金658.28萬元,綜合補貼資金4644.65萬元。201*年計劃爭取上級農(nóng)機購置補貼資金110萬元,目前正在有序進行。

2、家電下鄉(xiāng)政策落實情況。

第一季度,全縣共補貼家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品30558臺(件),補貼金額973.98萬元。

3、“兩免一補”政策落實情況。

第一季度,“兩免一補”資金共撥付到專戶3440.38萬元,預撥了70%的款項,待教育部門將具體數(shù)據(jù)上報后再行補撥。

4、社會保障資金落實情況。

第一季度,共撥付職工失業(yè)生活費24萬元;撥付城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險資金105萬元;撥付城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險資金840萬元;撥付新農(nóng)村合作醫(yī)療資金1500萬元。

四、招商引資工作

3月14日到20日,我局安排副局長等人協(xié)同縣衛(wèi)生局招商人員分別到深圳世為投資有限公司和中國石油漢中中原銷售有限公司為伊川新區(qū)醫(yī)院建設項目進行引資洽談,預計可從兩家公司引進投資2.5億元。目前,我局正積極跟進服務,促進該項目進展順利。

二一一年四月八日

擴展閱讀:船山區(qū)財政局201*年第一季度工作總結

船山區(qū)財政局201*年第一季度

工作總結

年初以來,區(qū)財政局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,認真貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神,全體干部職工群策群力、艱苦奮斗,以強烈的事業(yè)心和責任感,扎實推進政府工作報告提出的各項目標任務,認真開展各項工作,取得了較好的成績,F(xiàn)將201*年第一季度的主要工作總結如下:

一、第一季度各項工作完成情況

1、認真做好201*年度財政預算及部門預算編制工作。分別完成編報201*年度地方財政決算和編制了201*年地方財政綜合預算草案,并報請區(qū)人大審議通過。按照《201*年政府收支分類科目》的規(guī)定,201*年全區(qū)行政事業(yè)單位部門預算支出劃分為基本支出和項目支出,基本支出預算實行定員定額的方法編制,項目支出預算實行項目庫的方法編制,基本支出又劃分為人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

2、積極組織財政收入。財稅部門認真做好經(jīng)濟稅源預測分析調研,找準稅源結構及特點,及早布局收入工作,同時,科學合理分解收入任務,確保稅款均衡足額入庫,1-3月,全區(qū)地方財政收入完成4616萬元,占年初預算的33.81%,同比增長83.54%,超時間進度8.8個百分點,順利實現(xiàn)了首季“開門紅”。其中:一般預算收入完成3220萬元,占預算的26.23%,比上年同期增加943萬元,增長41.41%(稅收收入完成2575

萬元,為預算的25.51%,比上年同期增加722萬元,同比增長38.96%;非稅收入完成645萬元,為預算的29.55%,比上年同期增加221萬元,同比增長52.12%);痤A算收入完成1396萬元,占預算的101.45%,比上年同期增加1158萬元,同比增長486.55%。同時,稅收收入增收額占地方財政一般預算收入增收額的76.6%,成為財政收入增長的主要動力,稅收收入占地方財政一般預算收入的比重為80%,稅收質量明顯提高。

3、大力加強支出管理。堅持集中財力辦大事的原則,千方百計籌措和調度資金,調整優(yōu)化支出結構,優(yōu)先保證地震災后恢復重建、擴大內需、民生工程和各項公共事業(yè)的資金需要。1-3月財政總支出完成14104萬元,比上年同期增長56.4%,其中,教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、農(nóng)林水事務、地震災后恢復重建等公共性支出占全區(qū)支出比重達78.3%。同時,控制、壓縮和規(guī)范不合理的一般性開支,進一步深化部門預算編制、政府采購制度等各項財政改革,加強預算內外資金使用的監(jiān)管,努力提高了財政資金使用效益。

4、爭取上級項目資金。全區(qū)各部門及社會各界積極配合,為爭取上級財政資金提供了有力支持,打下了堅實基礎。1-3月共向上爭取資金5108萬元,比上年同期增長35.20%。上爭資金的大量到位,有效地緩解了我區(qū)財力緊張的狀況,為統(tǒng)

籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會事業(yè)又好又快發(fā)展、更多更好的惠及民生,提供了堅實的財力保障。

5、加大國有資本運作力度。以國有資產(chǎn)保值增值為中心,進一步做大做強國有資產(chǎn)“蛋糕”,今年一季度共實現(xiàn)國有經(jīng)營性資產(chǎn)收益132萬元,通過國有控股公司融資貸款到位資金400萬元,極大的緩解了本級財政的壓力,有力地支持了全區(qū)重點項目建設。

6、加大財政監(jiān)管力度。一是加強政府采購和評審工作。繼續(xù)加強政府采購和招投標工作的監(jiān)管,規(guī)范政府采購程序。一季度共完成政府采購預算資金638.94萬元,節(jié)約資金53.02萬元,節(jié)約率達8.3%。節(jié)約資金24萬元,資金節(jié)余率15.6%。完成評審項目22個,送審金額15856萬元,審減金額2111萬元,審減率13.31%。二是加強家電、摩托車、汽車下鄉(xiāng)財政補貼核撥力度。1-3月份,全區(qū)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品8835臺(件),共核撥補貼資金227.85萬元。三是加強糧食直補和綜合直補資金的核撥力度。1-3月份,全區(qū)共發(fā)放糧食直補和綜合直補資金201*.4萬元,補貼面積201*27.47畝,補貼資金全部打到受益農(nóng)民一卡通賬戶上,確保了財政補貼資金的安全。四是強化擴內需和災后重建資金監(jiān)管。針對擴大內需和災后恢復重建工作的特殊需要,把財政監(jiān)督工作重心轉移到資金的跟蹤監(jiān)控和專項檢查上,從健全管理制度入手,明確管理要求,完善管理措施,建立公示制度。提高了

擴大內需資金、災后恢復重建資金和關系民生的財政資金的使用效益。

二、下一步工作打算

一是注重征管方式創(chuàng)新,進一步做大財政“蛋糕”。為確保完成收入計劃,將針對稅源增減變化情況,量化分解稅收征管任務,完善稅收考核獎懲措施,強化重點稅源管理、監(jiān)控和分析,加強稅收征管調度,打擊偷逃稅款行為,確保稅收均衡入庫和應收盡收。完善分析、管理、評估、稽查等稅收征收機制,提高征管精細化程度。加大非稅收入征管力度,挖掘非稅收入增收潛力。

二是注重圍繞“項目攻堅年”,全力支持經(jīng)濟發(fā)展。繼續(xù)規(guī)范國有資產(chǎn)管理和運作,提高國資收益對財政收入的貢獻;充分發(fā)揮擔保公司平臺作用,積極籌集發(fā)展資金,大力支持企業(yè)做大做強。充分利用我區(qū)“六大平臺”融資功能,加強與各銀行的廣泛合作,籌措資金,支持我區(qū)重點項目建設,緩解區(qū)直部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟壓力和社會矛盾。著力抓好爭項目、爭資金工作。繼續(xù)把爭項目、爭資金作為財政工作的重頭戲,積極爭取省上的一般性轉移支付資金。配合有關部門,認真篩選上報一批發(fā)展?jié)摿Υ蟆?chuàng)利稅能力強、市場前景好、輻射帶動作用較明顯的大項目、好項目,爭取省上的政策傾斜和資金支持。

三是注重財政管理改革,進一步提高資金使用效益。加大財政改革力度,全面推行部門預算,增強預算約束力,實現(xiàn)

一個部門一本綜合預算。繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財縣管”的財政管理體制,切實緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難,防范和化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務風險。加大評審采購力度,嚴格把好支出關。繼續(xù)以“規(guī)模與規(guī)范”為重點,著力擴大集中采購規(guī)模,發(fā)揮政府采購的政策功能,進一步推動政府采購全面協(xié)調發(fā)展。

四是注重財政支出結構的調整,進一步促進和諧社會建設。嚴控辦公經(jīng)費等非工資性支出,把有限的財力用在刀刃上,最大限度地提高財政資金的使用效益。優(yōu)化財政支出結構,逐步向公共財政過渡。在確保工資等剛性支出的前提下,加大農(nóng)業(yè)、科技、教育、基礎設施等的投入,為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

201*年4月26日

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