專管員是國稅的還是地稅的
專管員是國稅的還是地稅的?如果是國稅的就報國稅,填增值稅納稅申報表。如果和銀行有三方協(xié)議,直接提交。銀行就會扣款了。沒有協(xié)議。自己到國稅填稅票然后去銀行繳稅。如果是地稅的就到地稅網(wǎng)上報營業(yè)稅,填稅票,蓋財務(wù)章人名章到銀行繳稅。
我們是小規(guī)模納稅人,銷售商品時已經(jīng)在國稅局那里開具了發(fā)票,并且扣了稅費,那我在《增值稅納稅申報表》里面應(yīng)該怎么填寫呢??在哪一個項目里面填寫??
另外,那個不含稅銷售額是否是指:開發(fā)票的金額/(1+3%)??會計新手,謝謝!!
開發(fā)票的金額/(1+3%)這個是對的
比如你這個月開了201*0元的發(fā)票,則在應(yīng)征增值稅貨物及勞務(wù)不含稅銷售額填寫201*0/1.03=19417.48,這個填在本期數(shù)里,本年累計數(shù)填寫你從一月份到現(xiàn)在開的不含稅的金額。其他項目有的就填寫,沒有的就不填在本期應(yīng)納稅額中填寫19417.48*0.03
后面表中都有給你提示你就按他上邊給你的公式計算就好了
地稅也是需要進行納稅申報的。
至于需要不需要繳納稅款,要看你們有沒有應(yīng)稅行為的發(fā)生。
至少需要資產(chǎn)負債表,利潤表,納稅申報表,
服務(wù)業(yè)發(fā)票是交營業(yè)稅,沒有營業(yè)額當(dāng)然0申報?墒堑囟愡是有稅要申報的:比如附加費中的城建稅、教育費附件、地方教育費附加、可能還有綜合基金。另外個人所得稅也是要交的。還有印花稅
一月份我去打稅票的,除了每個月都有的增值稅,還有一張企業(yè)所得稅的稅票。稅金是482.56
我看不懂。我們核定的銷售收入是每月201*0,每月都交600元稅。
這個企業(yè)所得稅是一季度一算的?怎么算?
你所說的小規(guī)模納稅人是指增值稅征收管理的區(qū)分,企業(yè)所得稅沒有一般納稅人和小規(guī)模納稅人的概念,只有查賬征收和核定征收兩種征收方式。如果企業(yè)能夠健全財務(wù)制度,健全賬目,就是查賬征收,稅務(wù)機關(guān)稱為A類申報;如果企業(yè)不能準(zhǔn)確核算成本費用等項目,就由主管稅務(wù)機關(guān)核定其應(yīng)納稅所得額,進行核定征收,稱為B類申報。
企業(yè)所得稅是在一個納稅年度里每季度按照會計利潤乘以25%的稅率預(yù)繳,次年1月1日至5月31日進行年終匯算清繳,匯算清繳的意思就是根據(jù)稅法與會計的區(qū)別調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
如果你一月打稅票有企業(yè)所得稅稅款,說明你已經(jīng)在一月征期里申報了09年第四季度的企業(yè)所得稅,你可以看一下企業(yè)所得稅季度預(yù)繳報表,季報表都是根據(jù)會計利潤填的,不管查賬還是核定,你一看就明白了,如果是年度匯算清繳申報,查賬征收企業(yè)的報表是一張主表和十一張附表,比較復(fù)雜,需要認真研究~希望能對你有幫助,或者沒說清楚的你可以打電話咨詢主管稅務(wù)機關(guān)~
我們單位是小規(guī)模納稅企業(yè),比如說銷售了1201*元,稅率是3%,那么會計分錄怎么做?
應(yīng)確認稅額:1201*/(1+3%)*3%=349.51借:銀行存款或者應(yīng)收賬款1201*
貸主營業(yè)務(wù)收入1201*-349.51應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅349.51
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
擴展閱讀:國稅地稅報稅流程
一、進行
領(lǐng)取《稅務(wù)登記證》,在稅務(wù)登記證上面有兩個大大的紅印戳-省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局。
當(dāng)然還包括納稅人名稱、法人代表、地址、登記注冊類型、經(jīng)營范圍等。具體內(nèi)容在國稅局和地稅局的大廳全程服務(wù)窗口辦理。二、申請自動扣稅款
地稅局是《**縣地方稅費“一戶通”同城特約委托收款協(xié)議書》,加蓋公章、法人章后拿到稅局當(dāng)場辦結(jié),辦好后拿下面的注冊編碼。國稅局則是《委托扣款協(xié)議書》其中乙方需加蓋公章和法人章,丙方(銀行)則需蓋業(yè)務(wù)公章,日后申報的國稅將從此協(xié)議書上的賬號內(nèi)扣除。
三、申請網(wǎng)上報稅
地稅局填表后專管員會給你一個注冊碼,拿回來后在省地稅網(wǎng)上進行注冊,一個注冊碼可以申請三個用戶號及密碼,日后也只能用這三個用戶進行網(wǎng)上報稅;需要注意的是地稅局的地稅編碼并非稅務(wù)登記證上的省稅聯(lián)字330421*********號,而是有專門的地稅編號。國稅網(wǎng)上報稅則首先需要去公司附近的電信局開通VPDN,VPDN是虛擬撥號專網(wǎng)技術(shù)的簡稱,它是基于撥號用戶的虛擬專用撥號網(wǎng)業(yè)務(wù),利用IP網(wǎng)絡(luò)的承載功能,結(jié)合相應(yīng)的認證和授權(quán)機制,在公用網(wǎng)絡(luò)中建立專用的虛擬數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。在國稅網(wǎng)上報稅時首先就必須連上VPDN,然后再連接國稅局網(wǎng)上報稅系統(tǒng)。這里的國稅編號就是前面說的稅務(wù)登記證上的號碼了。
在開辦前期都是進行零申報的,也就是資產(chǎn)負債表、損益表、企業(yè)信息采集表等都填0,然后點申報就好了,記住哦,進行稅務(wù)登記起當(dāng)月就要進行報稅,不管你有沒有銷售收入!
四、如何申請一般納稅人臨時資格(工業(yè))/或是進入輔導(dǎo)期(商業(yè))首先到辦稅大廳全程服務(wù)窗口向工作人員拿一張申請一般納稅人臨時資格所需要的文件清單,同時工作人員會根據(jù)你企業(yè)的性質(zhì)給你幾份一式三聯(lián)的表格:
1.增值稅一般納稅人申請認定表
2.增值稅一般納稅人臨時認定申請調(diào)查表(附表)3.增值稅專用發(fā)票最高開票限額表
除上述空白格需要填好加蓋公章后還需以下附件:1.稅務(wù)登記證(副本)原件及復(fù)印件2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3.中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件4.稅務(wù)登記證復(fù)印件5.開戶許可證復(fù)印件6.企業(yè)法人代表身份證7.驗資報告復(fù)印件、
8.購入的固定資產(chǎn)的發(fā)票復(fù)印件
9.財務(wù)主管、會計及辦稅人員會計上崗證復(fù)印件
10.一份加蓋法人章/公章的關(guān)于申請一般納稅人臨時資格的書面申請
11.房產(chǎn)證或經(jīng)公證處公證后的廠房租賃合同
上述文件及稅務(wù)登記證原件一并交給全程服務(wù)窗口后二個星期內(nèi)專管員會來公司進行驗廠,同時需要提醒的是財務(wù)室必須要有防盜裝置(防盜門、窗),墻體有玻璃的也最好制作防盜窗,保險箱要與地面或是墻體固定。
如果固定裝置在驗廠一星期內(nèi)沒有解決,專管員將會退件,并勒令兩個星期內(nèi)不許再送件。
待專管員通知你時候,增值稅一般納稅人申請認定表和增值稅一般納稅人臨時認定申請調(diào)查表(附表)上都有稅務(wù)機關(guān)的簽字和蓋章了,上面會注明從什么時候開始你公司是一般納稅人,這時候申請一般納稅人臨時資格也就算是完成了。
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