貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法
貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法
第一章總則
第一條為加強公司業(yè)務(wù)接待管理,規(guī)范程序,明確職責(zé),提高效率,節(jié)約開支,特制定本辦法。
第二條本辦法中的業(yè)務(wù)接待,是指與公司各部門開展業(yè)務(wù)工作密切相關(guān)的接待活動,包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。第三條業(yè)務(wù)接待范圍一、政府主管部門或機構(gòu);二、業(yè)務(wù)關(guān)系部門或機構(gòu);三、合作單位或企業(yè);四、其它確需接待的客人。第四條業(yè)務(wù)接待原則一、對口接待原則。
來訪單位人員的級別決定公司接待級別,如對方總經(jīng)理來訪,由公司總經(jīng)理接待,對方部門經(jīng)理來訪,由公司對口部門經(jīng)理接待。公司領(lǐng)導(dǎo)接待,按業(yè)務(wù)分管領(lǐng)域,由業(yè)務(wù)歸口管理部門負責(zé)接待工作,各部門業(yè)務(wù)對口關(guān)系接待由對口部門負責(zé)。二、節(jié)約從簡原則。
接待檔次適度從簡,陪同人員從少,避免鋪張浪費。三、預(yù)算管理原則。
各部門業(yè)務(wù)接待費用嚴格在年度財務(wù)預(yù)算中控制使用。四、進度控制原則。
每月各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費,按財務(wù)預(yù)算的月均限額當月報銷,費用超支的部分,計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理,公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。第二章接待程序
第五條公司各部門業(yè)務(wù)接待實行總經(jīng)理授權(quán)審批程序,總經(jīng)理授權(quán)各分管領(lǐng)導(dǎo)在接待標準范圍內(nèi)審批,方能進行相關(guān)的業(yè)務(wù)接待活動,超標30%的由總經(jīng)理簽批。第六條住宿、旅游接待程序
一、公司各部門嚴格遵循預(yù)算內(nèi)開支原則,接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”(見附件1,以下簡稱“申請報告”)中“接待申請”欄,由申請人所在部門負責(zé)人(市場營銷部按照業(yè)務(wù)分類,由事業(yè)部負責(zé)人審核)簽署意見后,報業(yè)務(wù)主管部門總經(jīng)辦核準,報業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、申請經(jīng)核準后,申請人憑“申請報告”到財務(wù)部辦理借款手續(xù);接待工作完畢,申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫,由所在部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽署報銷意見后,財務(wù)部憑“申請報告”給予報銷。
第七條禮品接待程序公司贈送給客人(戶)禮品,必須事先填寫“禮品申請審批單”(見附件2),由部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,未經(jīng)批準發(fā)生的禮品費用,財務(wù)部不予報銷。
第八條會議接待程序
會議接待指公司承辦的大中型會議,接待外單位人員較多,涉及人員較廣對公司發(fā)展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議,由接待部門作為會議承辦部門提出申請,認真填寫“會議接待申請單”(見附件3),經(jīng)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方能到財務(wù)部辦理借款手續(xù),開展相關(guān)會議工作。除以上所指的大中型會議外,一般在公司接待的普通會議,按《貴研鉑業(yè)股份有限公司會議管理辦法(修訂)》執(zhí)行。第九條參觀接待程序
公司接待工作如需到公司進行參觀,需由接待部門提出申請,詳細填寫“參觀接待申請單”(見附件4),提出參觀路線和參觀內(nèi)容,經(jīng)所在部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,持“參觀接待申請單”到總經(jīng)辦登記備案,由總經(jīng)辦相關(guān)人員通知待參觀的部門做好接待準備。
第十條以上接待,如果時間緊急,來不及預(yù)先申請的,必須在接待前第一時間按以上程序?qū)訉由蠄髮徟,次日及時補辦手續(xù),簽字確認,否則不予報銷。出差期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費等相關(guān)費用,結(jié)合《貴研鉑業(yè)股份有限公司差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。第十一條一次接待活動辦理一份申請報告,一次接待活動涉及多種接待方式的,應(yīng)分別辦理申請手續(xù),不按規(guī)定辦理申請報告不予報銷,實際發(fā)生金額超過預(yù)算金額的,原則上不予報銷。第三章業(yè)務(wù)接待標準第十二條用餐接待標準
一、來訪客人,需要在公司用餐,原則上在食堂接待,陪同人員不超過2人,每人每餐6元,接待部門應(yīng)于客人來臨當日,到總經(jīng)辦登記領(lǐng)取接待餐券,不可提前預(yù)支。接待餐券由總經(jīng)辦統(tǒng)一印制,并蓋有總經(jīng)辦章,各部門領(lǐng)取后,應(yīng)加蓋所在部門負責(zé)人簽章(或簽名),食堂結(jié)帳時,憑餐券分攤費用報銷。二、特殊情況需要宴請賓客的,按以下標準執(zhí)行:1.公司高管正職出面宴請,以每人每餐100元以下控制;2.公司其他領(lǐng)導(dǎo)出面宴請,以每人每餐80元以下控制;3.部門領(lǐng)導(dǎo)出面宴請,以每人每餐50元以下控制;
三、陪餐人數(shù),根據(jù)工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上,由各部門負責(zé)人嚴格把關(guān),總經(jīng)辦及財務(wù)部有權(quán)跟蹤檢查。
四、用餐接待地點及程序:對外接待用餐地點,原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店,各部門“接待申請及報告書”中“接待申請”欄經(jīng)審批后(審批同住宿、旅游接待程序),交由總經(jīng)辦根據(jù)以上餐標安排訂餐,并出具用餐通知,各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可,兩天以內(nèi)必須將內(nèi)部支票交到總經(jīng)辦。如用餐通知開具后未發(fā)生接待事項的,必須及時交還總經(jīng)辦,根據(jù)實際用餐情況,另行開具用餐通知。每月底總經(jīng)辦及財務(wù)部與餐館或酒店統(tǒng)一結(jié)帳。第十三條旅游接待標準一、公司各級接待原則上不安排旅游,確因工作需要的,由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排旅行社,確定旅游線路及相關(guān)標準,并簽定合同。
二、公司原則上不安排旅游陪同人員,確需安排陪同人員的,限定人數(shù)為1人,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排陪同。
三、旅游接待標準,包干除交通費外的一切費用(含旅行社費用、住宿、用餐等),不可超出限額使用:
1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制;2.其他人員昆明市外以每人每次600元以下控制;3.昆明市內(nèi)以每人每次不超過300元控制。第十四條禮品接待標準
一、饋贈賓客禮品(公司外購禮品),按以下標準執(zhí)行:1.公司領(lǐng)導(dǎo)正職饋贈禮品,以每人600元以下控制;2.公司其它領(lǐng)導(dǎo)饋贈禮品,以每人500元以下控制;3.部門領(lǐng)導(dǎo)饋贈禮品,以每人300元以下控制。
二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣(公司內(nèi)部禮品),原則上不得作為禮品對外接待,特殊情況接待由總經(jīng)理審批。第四章業(yè)務(wù)接待費管理
第十五條與公司各部門工作相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,接待工作及費用由相應(yīng)部門承擔;涉及兩個或兩個以上部門的業(yè)務(wù)活動,相關(guān)部門共同承擔,公司領(lǐng)導(dǎo)出面參加的接待,原則上費用按照接待的業(yè)務(wù)性質(zhì)由相應(yīng)部門承擔。第十六條各部門的業(yè)務(wù)接待費必須嚴格控制在部門預(yù)算經(jīng)費范圍內(nèi)開支。年度業(yè)務(wù)接待費經(jīng)費預(yù)算財務(wù)部牽頭,匯同總經(jīng)辦等相關(guān)部門提出預(yù)算方案,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門業(yè)務(wù)接待費控制納入部門績效考核管理,超標準開支部分,按公司工效掛鉤管理辦法的有關(guān)規(guī)定扣減部門的工資總額;節(jié)余部分,根據(jù)考核辦法獎勵。
第十七條各部門必須嚴格控制費用,各層次審批人承擔各自的審批責(zé)任?偨(jīng)辦嚴格按《業(yè)務(wù)接待管理辦法》控制費用,超標一律不予審批。財務(wù)部每月初統(tǒng)計各部門上月費用使用情況,交由總經(jīng)辦對每月預(yù)算費用超標的單位,發(fā)出整改通知,監(jiān)督超標部門及時整改。第五章附則
第十八條本辦法自頒布之日起實施,《貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)費管理辦法(試行)》同時廢止。
第十九條本辦法由黨政辦負責(zé)解釋。
附件:1.貴研鉑業(yè)股份有限公司接待申請及報告書2.貴研鉑業(yè)股份有限公司禮品申請審批單3.貴研鉑業(yè)股份有限公司會議接待申請單4.貴研鉑業(yè)股份有限公司參觀接待申請單
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第一章總則
第一條為加強公司業(yè)務(wù)接待管理,規(guī)范程序,明確職責(zé),提高效率,節(jié)約開支,特制定本辦法。
第二條本辦法中的業(yè)務(wù)接待,是指與公司及各部門開展業(yè)務(wù)工作密切相關(guān)的接待活動,包括用餐、住宿、禮品、旅游、會議、參觀等方面的行為。第三條業(yè)務(wù)接待范圍一、政府主管部門或機構(gòu);二、業(yè)務(wù)關(guān)系部門或機構(gòu);三、合作單位或企業(yè);四、其它確需接待的客人。第四條業(yè)務(wù)接待原則一、對口接待原則。
來訪單位人員的級別決定公司接待級別,公司領(lǐng)導(dǎo)接待,按業(yè)務(wù)分管領(lǐng)域,歸口管理接待,各部門業(yè)務(wù)對口關(guān)系接待由對口部門負責(zé)。二、節(jié)約從簡原則。
接待檔次適度從簡,陪同人員從少,避免鋪張浪費。三、預(yù)算管理原則。
業(yè)務(wù)接待費用嚴格在年度財務(wù)預(yù)算中控制使用。四、內(nèi)部用餐原則。
公司業(yè)務(wù)接待盡量采取公司內(nèi)部接待餐廳用餐,費用超支的部分,計入下月報銷。年底累積超支部份部門自理,公司不予報銷或扣減部門的工資總額。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批報銷。
第二章接待程序
第五條公司及各部門業(yè)務(wù)接待實行經(jīng)理授權(quán)審批程序,經(jīng)理授權(quán)各分管領(lǐng)導(dǎo)在接待標準范圍內(nèi)審批,方能進行相關(guān)的業(yè)務(wù)接待活動,超標30%的由經(jīng)理簽批。
第六條住宿、旅游接待程序一、公司及各部門嚴格遵循預(yù)算內(nèi)開支原則,接待申請人必須事先詳細填寫“接待申請及報告書”(見附件1,以下簡稱“申請報告”)中“接待申請”欄,由申請人所在部門負責(zé)人(煙葉營銷部按照業(yè)務(wù)分類,由事業(yè)部負責(zé)人審核)簽署意見后,報業(yè)務(wù)主管部門總經(jīng)辦核準,報業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、申請經(jīng)核準后,申請人憑“申請報告”到財務(wù)部辦理借款手續(xù);接待工作完畢,申請人完成“申請報告”中“接待報告”欄的詳細填寫,由所在部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽署報銷意見后,財務(wù)部憑“申請報告”給予報銷。第七條禮品接待程序
公司贈送給客人(戶)禮品,必須事先填寫“禮品申請審批單”(見附件2),由部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管部門、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,未經(jīng)批準發(fā)生的禮品費用,財務(wù)部不予報銷。
第八條會議接待程序
會議接待指公司承辦的大中型會議,接待外單位人員較多,涉及人員較廣對公司發(fā)展有較為重要意義的會議,主要指在公司外召開會議。公司接待如需召開會議,由接待部門作為會議承辦部門提出申請,認真填寫“會議接待申請單”(見附件3),經(jīng)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方能到財務(wù)部辦理借款手續(xù),開展相關(guān)會議工作。除以上所指的大中型會議外,一般在公司接待的普通會議,按《公司會議管理辦法(修訂)》執(zhí)行。第九條參觀接待程序
公司接待工作如需到公司進行參觀,需由接待部門提出申請,詳細填寫“參觀接待申請單”(見附件4),提出參觀路線和參觀內(nèi)容,經(jīng)所在部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,持“參觀接待申請單”到辦公室登記備案,由辦公室相關(guān)人員通知待參觀的部門做好接待準備。
第十條以上接待,如果時間緊急,來不及預(yù)先申請的,必須在接待前第一時間按以上程序?qū)訉由蠄髮徟稳占皶r補辦手續(xù),簽字確認,否則不予報銷。出差期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費等相關(guān)費用,結(jié)合《公司差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。第十一條一次接待活動辦理一份申請報告,一次接待活動涉及多種接待方式的,應(yīng)分別辦理申請手續(xù),不按規(guī)定辦理申請報告不予報銷,實際發(fā)生金額超過預(yù)算金額的,原則上不予報銷。
第三章業(yè)務(wù)接待標準
第十二條用餐接待標準
一、來訪客人,需要在公司用餐,原則上在食堂接待,陪同人員不超過2人,每人每餐6元,接待部門應(yīng)于客人來臨當日,到總經(jīng)辦登記領(lǐng)取接待餐券,不可提前預(yù)支。接待餐券由總經(jīng)辦統(tǒng)一印制,并蓋有總經(jīng)辦章,各部門領(lǐng)取后,應(yīng)加蓋所在部門負責(zé)人簽章(或簽名),食堂結(jié)帳時,憑餐券分攤費用報銷。二、特殊情況需要宴請賓客的,按以下標準執(zhí)行:1.公司高管正職出面宴請,以每人每餐100元以下控制;2.公司其他領(lǐng)導(dǎo)出面宴請,以每人每餐80元以下控制;3.部門領(lǐng)導(dǎo)出面宴請,以每人每餐50元以下控制;
三、陪餐人數(shù),根據(jù)工作需要從嚴控制。所有用餐人員名單必須填寫在“接待申請及報告書”上,由各部門負責(zé)人嚴格把關(guān),總經(jīng)辦及財務(wù)部有權(quán)跟蹤檢查。四、用餐接待地點及程序:對外接待用餐地點,原則上僅限于公司簽訂合同的餐館或酒店,各部門“接待申請及報告書”中“接待申請”欄經(jīng)審批后(審批同住宿、旅游接待程序),交由總經(jīng)辦根據(jù)以上餐標安排訂餐,并出具用餐通知,各部門持用餐通知到指定的餐館或酒店用餐。用餐后申請部門需在餐館或酒店簽字認可,兩天以內(nèi)必須將內(nèi)部支票交到總經(jīng)辦。如用餐通知開具后未發(fā)生接待事項的,必須及時交還總經(jīng)辦,根據(jù)實際用餐情況,另行開具用餐通知。每月底總經(jīng)辦及財務(wù)部與餐館或酒店統(tǒng)一結(jié)帳。第十三條旅游接待標準
一、公司各級接待原則上不安排旅游,確因工作需要的,由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排旅行社,確定旅游線路及相關(guān)標準,并簽定合同。
二、公司原則上不安排旅游陪同人員,確需安排陪同人員的,限定人數(shù)為1人,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排陪同。
三、旅游接待標準,包干除交通費外的一切費用(含旅行社費用、住宿、用餐等),不可超出限額使用:
1.高管人員的嘉賓在昆明市外旅游以每人每次1000元以下控制;2.其他人員昆明市外以每人每次600元以下控制;3.昆明市內(nèi)以每人每次不超過300元控制。第十四條禮品接待標準
一、饋贈賓客禮品(公司外購禮品),按以下標準執(zhí)行:1.公司領(lǐng)導(dǎo)正職饋贈禮品,以每人600元以下控制;2.公司其它領(lǐng)導(dǎo)饋贈禮品,以每人500元以下控制;3.部門領(lǐng)導(dǎo)饋贈禮品,以每人300元以下控制。
二、香煙、茶葉、酒水、離子水及紀念幣(公司內(nèi)部禮品),原則上不得作為禮品對外接待,特殊情況接待由總經(jīng)理審批。
第四章業(yè)務(wù)接待費管理
第十五條與公司各部門工作相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,接待工作及費用由相應(yīng)部門承擔;涉及兩個或兩個以上部門的業(yè)務(wù)活動,相關(guān)部門共同承擔,公司領(lǐng)導(dǎo)出面參加的接待,原則上費用按照接待的業(yè)務(wù)性質(zhì)由相應(yīng)部門承擔。
第十六條各部門的業(yè)務(wù)接待費必須嚴格控制在部門預(yù)算經(jīng)費范圍內(nèi)開支。年度業(yè)務(wù)接待費經(jīng)費預(yù)算財務(wù)部牽頭,匯同總經(jīng)辦等相關(guān)部門提出預(yù)算方案,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。各部門業(yè)務(wù)接待費控制納入部門績效考核管理,超標準開支部分,按公司工效掛鉤管理辦法的有關(guān)規(guī)定扣減部門的工資總額;節(jié)余部分,根據(jù)考核辦法獎勵。
第十七條各部門必須嚴格控制費用,各層次審批人承擔各自的審批責(zé)任?偨(jīng)辦嚴格按《業(yè)務(wù)接待管理辦法》控制費用,超標一律不予審批。財務(wù)部每月初統(tǒng)計各部門上月費用使用情況,交由總經(jīng)辦對每月預(yù)算費用超標的單位,發(fā)出整改通知,監(jiān)督超標部門及時整改。
第五章附則
第十八條本辦法自頒布之日起實施,《貴研鉑業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)費管理辦法(試行)》同時廢止。
第十九條本辦法由黨政辦負責(zé)解釋。附件:1.公司接待申請及報告書2.公司禮品申請審批單3.公司會議接待申請單4.公司參觀接待申請單
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