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公司七月總結和下月計劃

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公司七月總結和下月計劃

月度總結和計劃

一、月度總結:

(一)主要指標情況:1、業(yè)務指標:(1)件雜貨:項目船舶(艘次)貨物件數(件)理貨量(噸)收入(萬元)(2)集裝箱理箱:

項目船舶(艘次)理貨量(TEU)收入(萬元)(3)集裝箱裝拆箱:項目理貨量(TEU)收入(萬元)裝箱9453.89拆箱370.17內貿進口出口進口2814101.90外貿出口3510492.48進口出口2658647931.07(4)其他業(yè)務:(包括水尺公估等業(yè)務,請說明業(yè)務量和收入額)

完成水尺公估業(yè)務56.42萬噸,實現(xiàn)收入15.06萬元。2、財務指標:(單位:萬元)項目收入成本費用稅金利潤總額凈利潤凈資產收益率成本費用占收入比例應收帳款周轉率

實際完成本月3%83%累計6%94%2.7本月2%82%計劃累計2%97%2.7全年預算完成%(累計)93%64%3、安全指標:項目輕微事故一般事故重大事故特大事故

4、職工人數及變動情況:月初人數23本月增加實際完成本月減少月末人數23計劃0000完成情況達標達標達標達標

5、固定資產及其他投資行為變動情況:本月我司無此項內容。6、企業(yè)內部制度建設:本月我司無此項內容。(二)主要事項說明:

1、市場分析:

港口吞吐量小、貨源品種單一,僅有少量的鹽和焦炭出口,加之市場份額平均分配,水尺公估業(yè)務估定不測,生存和發(fā)展的后勁不強。2、主要經營行為:

主營進出口集裝箱裝拆箱,少量的鹽和焦炭進出口。3、主要管理措施:

1)切實做好夏季安全生產工作,督促戶外作業(yè)人員注意防暑降溫以及堅持佩戴勞動防護用品。

2)合理地做好計劃、調度、派工等工作,做到人員有效配置。加強對人員的教育和培訓,提高業(yè)務水平的同時確保理貨質量的穩(wěn)定,提升客戶滿意度。充分發(fā)揮好工會的紐帶和橋梁作用,領導干部親臨一線慰問基層員工,切實增強了職工的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

二、月度計劃:

1、市場預測:

港口吞吐量小,主營品種單一,市場可拓展的空間較小,發(fā)展的前景不容樂觀。2、經營計劃:

在維護好原有業(yè)務的基礎上,加大市場開發(fā)的力度,提升服務質量和服務水平,通過優(yōu)質和誠信服務,贏得客戶的長期合作。強化安全生產的管理,以安全促發(fā)展增效益。

3、管理計劃:

切實抓好安全生產工作,以安全促效益。切實提高職工的執(zhí)行力和管理能力,加強工作的計劃性,提前制定每月的工作計劃。加大對職工考勤考核的力度,確?记诳己说墓、公正。合理調度,提高人員的利用率,提高工作效率。

擴展閱讀:工廠車間7月工作總結及下月計劃匯報材料

xxx有限公司公司201*年7月份工作總結及下月工作計劃

201*.8.6

一、07月份工作總結

(一)戰(zhàn)略指標、管理指標完成情況

201*年具體指標指標名稱全年目標戰(zhàn)略指標管理指標07月份目標07月份執(zhí)行完成情況(未完成指標的原因)

(二)在建項目工作完成情況

1.執(zhí)行、完成情況

1

2.未完成事項的原因

(三)主要經營指標完成情況

單位:萬元

預算(進。┲笜巳觐A算累計預算本月預算實際完成本月實際實際累計實際累計與年預算比完成比率(%)實際累計與累計預算比上年同期本月實際與本月預算比同月實際累計本期與上年實際比(%)同月比實際累計比產量(噸)銷售量(**)主營業(yè)務收入銷售費用銷售費用率(%)管理費用管理費用率(%)財務費用財務費用率(%)經營活動產生凈現(xiàn)金流利潤總額凈利潤應收賬款期末余額應收賬款周轉率(次/年)2

存貨期末余額存貨周轉率(次/年)回款額回款率(%)付款額總資產收益率(%)凈資產收益率(%)(四)本月經營指標完成情況分析(注:未完成的指標,請分析原因)

1.營業(yè)收入分析2.凈利潤分析3.期間費用分析

4.經營活動產生的凈現(xiàn)金流分析5.應收賬款分析6.成本及存貨分析7.負債及其他事項分析

(五)本月開展的重要經營工作

3

(六)本月存在的經營問題和對策措施

(七)其他需要說明的事項

注:含以下幾個方面是否存在重大事項要予以說明:法律糾紛、安全保衛(wèi)、人身事故、質量事故設備事故、材料損失等

(八)內部控制整改月度報告類別自查中發(fā)現(xiàn)的問題序號項目需整改內容主要措施整改時間整改部門責任人備注巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題其他需4

整改的問題二、下月的工作計劃

(一)戰(zhàn)略指標、管理指標計劃

201*年具體指標指標名稱全年目標戰(zhàn)略指標管理指標分解到08份的目標

5

(二)下月主要經營指標計劃

金額單位:萬元

預算(進取目標)指標全年預算產量(噸)銷售量(**)主營業(yè)務收入銷售費用銷售費用率(%)管理費用管理費用率(%)財務費用財務費用率(%)經營活動產生的凈現(xiàn)金流利潤總額凈利潤應收賬款期末余額應收賬款周轉率(次/年)存貨期末余額存貨周轉率(次/年)回款額回款率(%)付款額總資產收益率(%)累計預算本月預算6

凈資產收益率(%)

(三)在建項目工作計劃安排

(四)下月重點工作計劃安排

(五)其他重要工作安排

注:含股份公司及主管領導交辦的工作

(六)對股份公司的建議及需要解決和協(xié)調的問題

7

(完)

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