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財務決算工作總結--模板

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財務決算工作總結--模板

201*年財務決算工作總結

公司

()年()月()日

()年財務決算工作總結

():

我公司()年在市財政、()黨政領導及()的正確指導下,在全面執(zhí)行預算管理、規(guī)范生產成本核算,堅持貨幣收支預算開支的基礎上,認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,保質保量按時完成各項業(yè)務工作。

下面,就將()年我公司財務決算工作總結作以匯報,不妥之處請批評指正。

一、銷售收入

()年我公司完成銷售收入()萬元,其中:主營業(yè)務收入()萬元。其它業(yè)務收入()萬元,主營業(yè)務收入按類別劃分為:產品收入()萬元、工程收入()萬元、工業(yè)性作業(yè)()萬元、勞務收入()萬元,完成公司()年預算()%。

二、成本費用情況

()年我公司成本預算為()萬元,實際發(fā)生()萬元,超預算()%,超預算原因是因為收入增加,費用相對增加而產生,成本占收入的比率為()%,比去年降低了()%。

三、管理費情況

()年共計發(fā)生()萬元,其中列入以前年度職工取暖費()萬元,實際當年發(fā)生應為()萬元,超年預算()%,就超支原因我們分析認為是制訂預算時,考慮不細,存在著預算外支出現(xiàn)象。

四、利潤情況

全公司()年利潤虧損()萬元。虧損主要原因是公司按()年決算工作要求,列入以前年度所欠職工取暖費()萬元,及所屬單位(),如剔除上述兩項主要因素,我公司實際利潤為()完成公司年預算()%。

五、資產、負債及所有者權益情況1、資產及負債

()年末我公司資產總額為()萬元,資產負債率為()%,比去年同期增加()%,資產減值()萬元,負債為()萬元,同期比增加()萬元,去掉陳欠職工取暖費掛帳()萬元,實際同期比負債減少()萬元。

2、所有者權益

()年末所有者權益為()萬元,同期比減少()萬元,主要是利潤虧損產生(含欠歷年職工取暖費掛帳形成)。

六、貨幣收支方面

全公司()年貨幣收支預算為總收入()萬元,實際發(fā)生()萬元,總支出預算為()萬元,實際支出發(fā)生()萬元,資金節(jié)余()萬元,分別比預算增加()%和()%。

上述六個方面的財務情況,是我公司()年財務決算形成,雖然公司的各項生產經營活動與去年

比有諸多不利因素,但我公司在上下兩級領導及全體員工的努力下,還是完成了各項指標,并在效益上也取得一定成績。

通過()年財務決算各項指標所反映的數(shù)據(jù),我們認為,還有許多工作需要我們在下一年加以改進,特別是在各項費用中應加強控制監(jiān)督,壓縮無預算開支,鞏固現(xiàn)有市場,競爭開發(fā)社會市場,做強做大主導產品,力爭下一年取得更好成績。

----------整理的墮落

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()年財務決算工作總結

XXXXXXXXX公司

()年()月()日

()年財務決算工作總結

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我公司()年在市財政、()黨政領導及()的正確指導下,在全面執(zhí)行預算管理、規(guī)范生產成本核算,堅持貨幣收支預算開支的基礎上,認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,保質保量按時完成各項業(yè)務工作。

下面,就將()年我公司財務決算工作總結作以匯報,不妥之處請批評指正。

一、銷售收入

()年我公司完成銷售收入()萬元,其中:主營業(yè)務收入()萬元。其它業(yè)務收入()萬元,主營業(yè)務收入按類別劃分為:產品收入()萬元、工程收入()萬元、工業(yè)性作業(yè)()萬元、勞務收入()萬元,完成公司()年預算()%。

二、成本費用情況

()年我公司成本預算為()萬元,實際發(fā)生()萬元,超預算()%,超預算原因是因為收入增加,費用相對增加而產生,成本占收入的比率為()%,比去年降低了()%。

三、管理費情況

()年共計發(fā)生()萬元,其中列入以前年度職工取暖費()萬元,實際當年發(fā)生應為()萬元,超年預算()%,就超支原因我們分析認為是制訂預算時,考慮不細,存在著預算外支出現(xiàn)象。

四、利潤情況

全公司()年利潤虧損()萬元。虧損主要原因是公司按()年決算工作要求,列入以前年度所欠職工取暖費()萬元,及所屬單位(),如剔除上述兩項主要因素,我公司實際利潤為()完成公司年預算()%。

五、資產、負債及所有者權益情況1、資產及負債

()年末我公司資產總額為()萬元,資產負債率為()%,比去年同期增加()%,資產減值()萬元,負債為()萬元,同期比增加()萬元,去掉陳欠職工取暖費掛帳()萬元,實際同期比負債減少()萬元。

2、所有者權益

()年末所有者權益為()萬元,同期比減少()萬元,主要是利潤虧損產生(含欠歷年職工取暖費掛帳形成)。

六、貨幣收支方面

全公司()年貨幣收支預算為總收入()萬元,實際發(fā)生()萬元,總支出預算為()萬元,實際支出發(fā)生()萬元,資金節(jié)余()萬元,分別比預算增加()%和()%。

上述六個方面的財務情況,是我公司()年財務決算形成,雖然公司的各項生產經營活動與去年

比有諸多不利因素,但我公司在上下兩級領導及全體員工的努力下,還是完成了各項指標,并在效益上也取得一定成績。

通過()年財務決算各項指標所反映的數(shù)據(jù),我們認為,還有許多工作需要我們在下一年加以改進,特別是在各項費用中應加強控制監(jiān)督,壓縮無預算開支,鞏固現(xiàn)有市場,競爭開發(fā)社會市場,做強做大主導產品,力爭下一年取得更好成績。

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