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某年財政預算執(zhí)行情況和201*年財政預算(草案)的報告(精選多篇)

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第一篇:某年縣財政預算執(zhí)行情況和某年財政預算草案的工作報告

某年縣財政預算執(zhí)行情況和某年財政預算草案的工作報告

各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報告201*年財政預算執(zhí)行情況和201*年財政預算草案,請予審查,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、201*年財政預算執(zhí)行情況

201*年,全縣財政部門認真落實科學發(fā)展觀和構建社

會主義和諧社會的要求,好范文,全國公務員公同的天地m.hmlawpc.com)預算

初步安排201*年財政支出423.63萬元。各類支出項目是: 農業(yè)支出3.68萬元。

計劃生育、文體廣播事業(yè)費40.57萬元。

衛(wèi)生經費(包括農業(yè)新型合作醫(yī)療補助)49.1萬元。

其他部門事業(yè)費11.24萬元。

撫恤和社救事業(yè)費68.2萬元。

民兵訓練統(tǒng)籌經費4.56萬元。

行政管理費164.91萬元。

司法支出2.99萬元。

其他支出78.38萬元,其中補助村級支出35.97萬元,招商引資費用15萬元。

根據(jù)上述預算草案,收支相抵后,全鎮(zhèn)財政當年平衡,但需說明的是,各項社會事業(yè)發(fā)展所需的資金沒有納入預算,只有通過財政收入的超收和其他方面創(chuàng)收予以解決。

(二)、預算外資金

全鎮(zhèn)預算外收入62萬元,其中:農業(yè)稅附加收入42萬元;其他收入20萬元。初步安排預算外支出62萬元,其中:農業(yè)稅附加支出42萬元;機關行政經費20萬元,當年收支平衡。

農村公路補助所需資金180萬元,通過調入資金和拆借資金予以解決,確保資金及時到位。

三、關于201*年財政工作

201*年我鎮(zhèn)財政的工作任務十分繁重。我們將緊緊圍繞本次人代會通過的預算目標,全力做好三個方面的工作。

1、積極培植地方財源,確保收入穩(wěn)定增長。緊緊圍繞發(fā)展第一要務,認真研究經濟,主動服務經濟,培植壯大地方財源。跟蹤上級財政立項扶持政策和信息,積極向上爭取項目資金。進一步加

強財政收入征管,強化征收責任,完善考核獎勵辦法,加大稅收執(zhí)法力度,確保完成年度預算任務。

2、千方百計調度資金,力保財政正常運轉。嚴格按照本次人代會通過的支出預算,統(tǒng)籌安排預算內外財力,確保民政定補、機關人員工資按時發(fā)放,確保政策性支出及時撥付,確保機關正常運轉。積極推進農村新型合作醫(yī)療,按規(guī)定標準落實財政補助資金。進一步強化過緊日子的思想,大力壓降非工資性支出。

3、切實加強財政監(jiān)管,不斷規(guī)范理財行為。繼續(xù)做好會計人員的培訓和繼續(xù)教育,加強會計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓,配合市財政部門進行《會計法》執(zhí)法大檢查,嚴懲做假賬的違法行為,營造良好的納稅環(huán)境,以保證各項收入的全面完成。

各位代表,做好今年的財政工作,任務艱巨,責任重大,我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領導下,在鎮(zhèn)人大和社會各界的關心支持下,與時俱進,開拓創(chuàng)新,艱苦奮斗,扎實工作,全面完成本次人代會批準的財政預算任務,為全鎮(zhèn)經濟和社會事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出新的貢獻!

第五篇:青海省201*年財政預算執(zhí)行情況和201*年財政預算草案的報告

青海省201*年財政預算執(zhí)行情況和201*年財政預算草案的報告

——201*年1月16日在青海省第十屆人民代表大會第三次會議上

青海省財政廳廳長 張光榮

各位代表:

受省人民政府委托,我向大會報告201*年財政預算情況和201*年財政預算草案,請予審

議,并請省政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。

一、201*年財政預算執(zhí)行情況

二、201*年財政預算草案

三、努力工作,確保201*年預算圓滿完成

一、201*年財政預算執(zhí)行情況

201*年在省委的正確領導下,在各級人大及其常委會的監(jiān)督指導下,全省各地區(qū)、各部

門緊緊圍繞發(fā)展這一主題,認真貫徹省委的經濟工作方針,抓住機遇,深化改革,國民經濟 保持了良好的發(fā)展勢頭,財政收入穩(wěn)定增長,圓滿完成了省十屆人大二次會議確定的預算收 支任務,支持了全省經濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

全省一般預算收入完成511895萬元,比上年增長74960萬元增長17.2%。其中,中央一

般預算收入完成242979萬元,比上年增長23.6%;地方一般預算收入完成268916萬元,比上

年增長11.9%。分征收部門看,國稅系統(tǒng)組織的收入301397萬元,比上年增長21.7%,地稅

系統(tǒng)組織的收入150138萬元,比上年增長15.8%。

全省一般預算支出完成1373325 萬元,為預算的84.1%,較上年增加152887萬元,增長

12.5%。分類看,公共類支出826082萬元,較上年增加19201*萬元,增長30.3%,其中:教

育支出153688萬元,增長21.7%;社會保障類支出161713萬元,增長13.5%;經濟建設類支

出30201*萬元,下降20.9%(主要是受省本級基本建設支出上年結轉少的影響);政策性補 貼等其他支出83453萬元,增長34.9%。

預算執(zhí)行結果,201*年全省總財力1571866萬元。其中,地方一般預算收入268916萬元,

中央補助收入1161152萬元(稅收返還95600萬元,原體制補助98607萬元,專項補助546510

萬元,一般性轉移支付和民族地區(qū)轉移支付補助225835萬元,工資及其他補助194600萬元), 上年結余收入141798萬元。全省一般預算支出完成1373325萬元,上解支出2708萬元。收支

相抵,年終預算結余195833萬元,扣除結轉下年支出259833萬元,全省凈結余為赤字64000 萬元,實現(xiàn)了當年收支平衡。

201*年省本級總財力為793428萬元。其中,地方一般預算收入74377 萬元,中央補助收

入581063萬元,上年結余收入137988萬元。省本級一般預算支出完成639676萬元,比上年增

長6%,其中,公共類支出312608萬元,較上年增長57.3%;社會保障類支出77939萬元, 較上年增長18%;經濟建設類支出201*68萬元,較上年下降33.3%(主要是受基本建設支出

上年結轉少的影響);政策性補貼等其他支出44061萬元,較上年增長41.2%。上解支出2708 萬元。收支相抵,年終預算結余151044萬元,扣除結轉下年支出179044萬元,省級凈結余為

赤字28000萬元,比上年實際減少865萬元。

全省基金收入完成54184萬元,基金支出完成50637萬元。其中:省級基金收入完成37329

萬元,基金支出完成35856萬元。

201*年在財政預算執(zhí)行中,呈現(xiàn)出以下主要特點:

(一)財力總量繼續(xù)增加。一年里,我們始終把抓收入、增總量放在重要位置,堅持抓 一般預算收入和爭取中央補助收入并重的工作方針,狠抓財力增長。一方面,充分運用財政 職能,從財政政策、資金等方面支持經濟發(fā)展,努力做大經濟“蛋糕”;協(xié)調支持征收部門, 完善征管制度,強化收入征管;堅持預算收入執(zhí)行情況聯(lián)席會議制度,督促各地抓好收入進 度;全面落實調整后的省對州(地、市)財政管理體制,調動各級政府狠抓收入的積極性; 抓好資源稅政策的調整工作,開辟新的收入增長點。另一方面,認真貫徹省委關于加強項目 工作的精神,隨著國家投資政策和財政支出結構的調整,及時調整工作思路,明確爭取中央 支持的重點,確定了“三農”、教育、社會保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)保護等重點項目。同時, 高度重視對青海特殊性因素的研究,提出了一般性轉移支付、縣鄉(xiāng)財政困難、三江源財力補 償機制等重點課題,加強調研協(xié)調和爭取工作。由于各方面的高度重視和共同努力,201*年,

中央補助收入達到116.1 億元,比上年增長21.9% ,其中,一般性轉移支付補助16.31 億元,

比上年增長51.3% ;專項補助54.6億元,比上年增長39.3%.全省可支配財力達到88.35 億元,

比上年增長11%.同時,利用政府外債工作有了新的進展,全年新簽約外國政府和國際金融組

織貸款協(xié)議金額4074萬美元。財力的增加為支持經濟社會事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

(二)支出結構進一步優(yōu)化。按照科學發(fā)展觀和公共財政的要求,我們繼續(xù)堅持“保工 資、保穩(wěn)定、保運轉、保重點”的支出原則,在確保工資社保支出的同時,積極調整優(yōu)化支 出結構,集中財力努力確保重點支出需要,支持了改革和發(fā)展。

首先,確保了工資發(fā)放。我們繼續(xù)把保工資作為一項政治任務,從財力、責任、機制上 下功夫。省財政進一步加大了對下的轉移支付力度,全年新增一般性轉移支付2.5 億元,到 去年底省對下各項補助已達到50.8億元,其中財力補助33.7億元,使我省基層財政收支規(guī)

不斷擴大,財力狀況有了明顯改善。繼續(xù)認真落實工資發(fā)放責任制,加強督促檢查,強化了 各地的責任。通過工資專戶儲存,統(tǒng)一發(fā)放,逐月考核,實現(xiàn)了有效的監(jiān)控,確保了當年工 資的發(fā)放。

其次,確保了社會保障支出。201*年,全省財政共完成社會保障類支出161713萬元,比

上年增長13.5%.地稅部門征收社會保險基金123645萬元,較上年增長23.7% ,保證了社保工

作的資金需求。安排資金95993 萬元,保證了“兩個確!焙偷捅5馁Y金需要;安排資金1 億元,積極支持再就業(yè)工作,推動了再就業(yè)工作的順利進行;安排資金4705萬元,支持下崗

職工出中心,加快了下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險并軌的步伐;安排資金13000 萬元, 繼續(xù)支持國有企業(yè)結構調整,妥善安置破產企業(yè)職工,解決了破產企業(yè)退休人員醫(yī)療保險、 企業(yè)辦中小學退休教師和企業(yè)軍轉干部的待遇等問題;安排資金9637萬元,支持做好救災救

濟和農村牧區(qū)特困群眾生活及醫(yī)療救助工作,維護了社會穩(wěn)定。

第三,加大對“三農”工作的支持力度。按照“多予、少取、放活”的方針,緊緊圍繞 農牧業(yè)增效、農牧民增收和農牧區(qū)發(fā)展這個主線,對支農扶貧資金統(tǒng)籌安排,突出重點,集 中使用,加大了投入力度。201*年,財政從支農、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、稅費改革方面共投

入到“三農”的資金11201*萬元,比201*年增長12.7%,積極支持實施為農牧民辦實事工作,

支持農牧業(yè)產業(yè)化、設施農牧業(yè)和高原特色農牧業(yè)發(fā)展,推動農牧業(yè)結構調整和農村牧區(qū)基 礎設施建設;支持農牧民技能培訓和勞務輸出;安排1.1 億元扶貧資金在179 個村開展整村

推進工作,扶持貧困戶27498戶;支持天然林保護、退耕還林、退牧還草和環(huán)境保護工作; 支持高致病性禽流感的防治工作,阻止了禽流感疫情傳入我;認真落實取消農業(yè)特產稅、 免征和降低農牧業(yè)稅稅率的政策,直接減輕農牧民負擔8439萬元,對種糧農民直接補貼2300 萬元,進一步減輕了農牧民負擔。

第四,基本保證了教育、衛(wèi)生等其他重點項目的資金需求。積極支持實施“兩基”攻堅, 安排資金21400萬元用于寄宿制學校建設和農村中小學危房改造;安排2200萬元補助擴大免

費教科書發(fā)放范圍;加大對農村牧區(qū)貧困學生助學金補助力度,支持實施中小學遠程教育試 點工程,支持改造省科技館和青少年活動中心;切實落實新的國家助學貸款貼息政策,積極 推動助學貸款工作。安排資金2918萬元支持農村牧區(qū)新型合作醫(yī)療試點,新增試點縣11個,

使全省農牧區(qū)新型合作醫(yī)療覆蓋面進一步擴大,已覆蓋農牧民200萬人;安排資金7000萬元

支持公共衛(wèi)生體系建設,促進了農村牧區(qū)醫(yī)療條件的改善;足額安排配套資金,支持落實了 計劃生育“少生快富”和兌現(xiàn)獎勵扶助政策,促進了計生工作。

第五,重視解決職工收入等突出問題;I措資金保證了去年出臺的清理歸并津貼補貼和 提高機關事業(yè)單位離退休人員離退休費、企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金標準、城市居民最低生 活保障標準、冬季取曖費補助標準及提高住房公積金繳存比例等政策的落實;繼續(xù)增加公用 經費,調增了省外差旅費標準,規(guī)范了公務移動話費補貼。

第六,基本保證了重點工作項目的資金需要。201*年,共下達基本建設資金預算和國債

轉貸資金計劃184456萬元,按工程進度及時撥付資金,基本保證了生態(tài)、水利、公路交通、 城市基礎設施建設等重點項目的資金需求。繼續(xù)發(fā)揮財政貼息的杠桿作用,下達基本建設貼 息資金10066 萬元,安排基本建設貼息項目56個,帶動貼息貸款投資201*00萬元。下達企業(yè)

技術改造貼息資金10013 萬元,進一步支持了企業(yè)的技術改造和產業(yè)升級。

(三)財政改革深入推進。我們始終堅持用改革的思路研究處理問題,穩(wěn)步推進財政改 革,不斷創(chuàng)新管理體制和機制。在體制機制改革方面,完善縣鄉(xiāng)財政管理體制的意見得到落 實。根據(jù)中央“三獎一補”政策精神,在對全省縣鄉(xiāng)財政狀況摸底調研的基礎上,認真做好 困難縣的算帳、申報等工作。同時,積極探索建立符合我省實際的縣鄉(xiāng)財政管理體制。農村 牧區(qū)稅費改革試點工作進一步深化,

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